|
Faktúra |
153/2025
|
el. energia za 10/2025
|
646,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
03.12.2025 |
01.12.2025 |
|
Faktúra |
154/2025
|
laminovacie fólie
|
72,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Papermax, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
13.11.2025 |
01.12.2025 |
|
Faktúra |
155/2025
|
školenie WinIbeu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
DIVES, prís. org. MVSR |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
Faktúra |
156/2025
|
odvoz BIO odpad
|
13,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Kosit a.s. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
Faktúra |
134/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
132/2025
|
mobily 09/2025
|
35,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
14.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
158/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
|
02.12.2025 |
|
Faktúra |
119/2025
|
el. energia za 08/2025
|
331,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
109/2025
|
dokúpenie várnic do výdajne stravy
|
355,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
09.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
110/2025
|
maliarske potreby
|
111,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Farby Kušnír, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
09.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
111/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 9/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Osobný údaj |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
09.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
112/2025
|
činnosť technika BOZP
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Filip Šamaj |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
14.10.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
113/2025
|
mobily 8/2025
|
24,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
19.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
114/2025
|
internet 08/2025
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
19.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
115/2025
|
mobil do výdajne stravy
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
116/2025
|
vlajky, znak SR
|
137,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OBCHOD-SVK, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
117/2025
|
odrážadlá a kolobežky do MŠ
|
457,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Aga24, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
19.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
118/2025
|
kalibrácia teplomera a vlhkomera
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Prenex s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
120/2025
|
dokúpenie potrieb do výdajne stravy
|
34,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
Faktúra |
131/2025
|
dovoz stravy 9/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Štefan Miko |
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice |
Bc. Michaela Gočová |
Mgr. Dana Draganová - riaditeľ školy |
03.10.2025 |
10.10.2025 |